эффективности по ремонту объектов водоснабжения использован опыт ликвидации аварий на объектах водопроводного хозяйства.
Показателем социальной эффективности является число жителей Ленинградской области, которым предоставляется качественная питьевая вода, - 244307 человек.
5. Состав, функции, полномочия участников Программы и контроль за выполнением Программы
Основными исполнителями Программы являются комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и администрации муниципальных образований Ленинградской области, на территории которых осуществляется строительство и реконструкция централизованных систем водоснабжения.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, является комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
Получателями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются администрации муниципальных образований Ленинградской области, на территории которых осуществляются строительство и реконструкция объектов водоснабжения.
Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, согласовывает вопросы, касающиеся Программы.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области направляет отчет о ходе выполнения мероприятий Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - в Правительство Ленинградской области.
Приложение 1
к Программе...
ДИНАМИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В 2010-2012 ГОДАХ"
(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
-----------------------------------T--------------------------------------¬
¦ Источники и направления расходов ¦ Финансовые затраты ¦
¦ +------------T------------T------------+
¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦Затраты - всего ¦ 103109,00 ¦ 249861,70 ¦ 261042,92 ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦затраты на капитальные вложения ¦ 103109,00 ¦ 249861,70 ¦ 261042,92 ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦областной бюджет ¦ 72379,00 ¦ 167086,00 ¦ 184038,00 ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦местные бюджеты ¦ 28230,00 ¦ 76046,70 ¦ 64847,86 ¦
+----------------------------------+------------+------------+------------+
¦прочие источники ¦ 2500,00 ¦ 6729,00 ¦ 12157,06 ¦
L----------------------------------+------------+------------+-------------
> 1 2 3 ... 16 17 18 ... 39 40 41