¦               ¦коммунальных услуг за счет:                              ¦
   ¦               ¦   повышения    надежности    работы     технологического¦
   ¦               ¦оборудования на объектах теплоснабжения, водоснабжения  и¦
   ¦               ¦канализования;                                           ¦
   ¦               ¦   снижения     протяженности     участков      тепловых,¦
   ¦               ¦водопроводных  и  канализационных  сетей,  находящихся  в¦
   ¦               ¦предаварийном состоянии и способных привести к  остановке¦
   ¦               ¦работы    систем    теплоснабжения,    водоснабжения    и¦
   ¦               ¦канализования;                                           ¦
   ¦               ¦   восстановления  несущей   способности   конструктивных¦
   ¦               ¦элементов производственных зданий                        ¦
   +---------------+---------------------------------------------------------+
   ¦Разделы плана  ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦мероприятий    ¦функционирования источников теплоснабжения               ¦
   ¦Программы      ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦               ¦функционирования тепловых сетей                          ¦
   ¦               ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦               ¦функционирования водопроводных сетей                     ¦
   ¦               ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦               ¦функционирования водопроводных сооружений                ¦
   ¦               ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦               ¦функционирования канализационных сетей                   ¦
   ¦               ¦   Предупреждение  ситуаций,  связанных   с    нарушением¦
   ¦               ¦функционирования канализационных сооружений              ¦
   +---------------+---------------------------------------------------------+
   ¦Объем          ¦   Объем финансовых ресурсов на 2009-2011 годы составляет¦
   ¦финансовых     ¦225296,034 тыс. рублей, в том числе: областной  бюджет  -¦
   ¦ресурсов,      ¦156880,089 тыс. рублей, местные бюджеты - 53391,201  тыс.¦
   ¦запланированных¦рублей, прочие источники - 15024,744 тыс. рублей,  в  том¦
   ¦по Программе, с¦числе:                                                   ¦
   ¦указанием      ¦   2009 год - 68239,627 тыс. рублей,  из  них:  областной¦
   ¦источников     ¦бюджет  -  53710,000  тыс.  рублей,  местные  бюджеты   -¦
   ¦финансирования ¦8763,976 тыс. рублей, прочие источники  -  5765,651  тыс.¦
   ¦(в действующих ¦рублей;                                                  ¦
   ¦ценах года     ¦   2010 год - 88268,177 тыс. рублей,  из  них:  областной¦
   ¦реализации     ¦бюджет  -  53710,000  тыс.  рублей,  местные  бюджеты   -¦
   ¦Программы)     ¦29164,624 тыс. рублей, прочие источники -  5393,553  тыс.¦
   ¦               ¦рублей;                                                  ¦
   ¦               ¦   2011 год - 68788,230 тыс. рублей,  из  них:  областной¦
   ¦               ¦бюджет  -  49460,089  тыс.  рублей,  местные  бюджеты   -¦
   ¦               ¦15462,601 тыс. рублей, прочие источники -  3865,540  тыс.¦
   ¦               ¦рублей                                                   ¦
   +---------------+---------------------------------------------------------+
   ¦Показатели     ¦   Оценка     эффективности     выполнения      Программы¦
   ¦эффективности  ¦осуществляется     с      использованием      показателей¦
   ¦Программы      ¦эффективности, в том числе:                              ¦
   ¦               ¦   социальная эффектив
>  1  2  3  ...  100  101  102