-----+-----------+
¦48.67.1. ¦Прочие расходы ¦0908¦5220155¦ 013 ¦ 8460,0¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.68. ¦Расходы на капитальный и текущий ремонт¦0910¦4690072¦ ¦ 7000,0¦
¦ ¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.68.1. ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями¦0910¦4690072¦ 001 ¦ 7000,0¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.69. ¦Расходы на реализацию мер социальной¦0910¦4850009¦ ¦ 4961,2¦
¦ ¦поддержки медицинским, фармацевтическим и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальным работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.69.1. ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями¦0910¦4850009¦ 001 ¦ 4961,2¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.70. ¦Содержание домов ребенка ¦0910¦4860001¦ ¦ 66208,7¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.70.1. ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями¦0910¦4860001¦ 001 ¦ 66208,7¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.71. ¦Расходы на реализацию Плана мероприятий по¦0910¦5220084¦ ¦ 4896,7¦
¦ ¦совершенствованию и развитию¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-технической базы учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы скорой медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Санкт-Петербурга на 2007-2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.71.1. ¦Прочие расходы ¦0910¦5220084¦ 013 ¦ 4896,7¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.72. ¦Расходы на реализацию Плана мероприятий по¦0910¦5220086¦ ¦ 200,0¦
¦ ¦развитию онкологической службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Санкт-Петербурга по профилактике, раннему¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявлению и лечению онкологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патологии на 2008-2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.72.1. ¦Прочие расходы ¦0910¦5220086¦ 013 ¦ 200,0¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.73. ¦Расходы на реализацию плана мероприятий по¦0910¦5220114¦ ¦ 1370,0¦
¦ ¦улучшению материально-технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкт-петербургских государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений здравоохранения домов ребенка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2008-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.73.1. ¦Прочие расходы ¦0910¦5220114¦ 013 ¦ 1370,0¦
+---------+------------------------------------------+----+-------+-----+-----------+
¦48.74. ¦Расходы на реализацию
> 1 2 3 ... 258 259 260 ... 963 964 965