---------------------------------------+----------------
Содержание и сохранение в работоспособном состоянии систем водоснабжения городского округа Домодедово основаны на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей.
Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов не входят в данную Инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью МУП "Домодедовский водоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительный размер. Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия предприятие осуществляет на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения городского округа.
4. Финансирование Инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа, а также за счет средств местного бюджета и платы за подключение и составят за период с 2010 по 2013 годы по водоснабжению 378,13 млн. руб., по водоотведению и очистке сточных вод - 885,45 млн. руб. и для наглядности представлены в таблице:
------------------------T----------T-------------------------------T------¬
¦Показатели ¦Ед. изм. ¦По годам ¦Всего ¦
¦по водоснабжению ¦ +-----------T------T------T-----+------+
¦ ¦ ¦01.09.2010-¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ ¦
¦ ¦ ¦31.12.2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Тариф на подключение ¦тыс. руб. ¦ 48,00¦ 48,00¦ 48,00¦48,00¦ 48,00¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Объем водопотребления ¦тыс. куб. ¦ 1,75¦ 1,84¦ 1,90¦ 1,37¦ 6,86¦
¦по присоединенным ¦м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Плата за подключение ¦млн. руб. ¦ 84,00¦ 88,30¦ 91,10¦65,88¦329,28¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Бюджетное ¦млн. руб. ¦ 0,00¦ 4,56¦ 4,52¦13,77¦ 22,85¦
¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Инвестиционная надбавка¦млн. руб. ¦ 0,00¦ 3,61¦ 4,15¦ 4,82¦ 12,57¦
¦к тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Собственные средства ¦млн. руб. ¦ 0,00¦ 3,87¦ 4,45¦ 5,11¦ 13,43¦
+-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+------+
¦Итого ¦млн. руб. ¦ 84,00¦100,34¦104,21¦89,58¦378,13¦
L-----------------------+----------+-----------+------+------+-----+-------
5. Оценка риска для развития городского округа Домодедово
при возможных срывах реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:
1. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3. Недостаточное финансовое обеспечение.
4. Недоиспользование или нев
> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 19 20 21