¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортном комплексе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------+--------+--------------+
¦3. Общие расходы на реализацию программы по направлениям расходования средств ¦
+-----------------------------------T--------------------------T----------T--------T--------T--------------+
¦Всего по Программе ¦ ¦ 39 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 121 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------+--------+--------------+
¦Текущие расходы ¦103 04 08 0010400 012 210 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 19 ¦
+-----------------------------------+--------------------------+----------+--------+--------+--------------+
¦Расходы на научно-исследовательские¦103 04 11 0816900 015 226 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 102 ¦
¦и опытно-конструкторские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+--------------------------+----------+--------+--------+---------------
--------------------------------
<1> Программа предусматривает финансирование только в пределах действующих обязательств из федерального бюджета, объем финансирования в 2011 - 2012 годах будет уточнен после принятия федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
<2> В пределах финансирования центрального аппарата Министерства транспорта Российской Федерации.
<3> Общие трудозатраты на реализацию функций по формированию инфраструктуры поддержки составляют 1,8 человека в год. Административно-управленческие расходы в расчете на 1 сотрудника составляют 1,05 млн. рублей в год. Следовательно, затраты на выполнение данных функций составляют в 2010 году 2 млн. рублей. В 2011 - 2012 годах расходы определены с учетом индекса-дефлятора и уменьшения объема выполняемых работ.
<4> В пределах средств, предусмотренных Министерству транспорта Российской Федерации на выполнение НИОКР в рамках государственных контрактов.
<5> В пределах финансирования центрального аппарата Министерства транспорта Российской Федерации.
<6> Общие трудозатраты на реализацию функций по формированию инфраструктуры поддержки составляют 2,8 человека в год. Административно-управленческие расходы в расчете на 1 сотрудника составляют 1,05 млн. рублей в год. Следовательно, затраты на выполнение данных функций составляют в 2010 году 3 млн. рублей. В 2011 - 2012 годах расходы определены с учетом индекса-дефлятора и увеличения объема выполняемых работ.
<7> В пределах средств, предусмотренных Министерству транспорта Российской Федерации на выполнение НИОКР в рамках государственных контрактов.
> 1 2 3 ... 23 24 25