ковский комитет по науке и технологиям" по проекту "Создание автоматизированной информационной системы паспортизации объектов московского гостинично - туристского комплекса" ( 2-я очередь) и на работы и мероприятия, направленные на разработку целевой комплексной программы по преобразованию Москвы к 2005 году в крупнейший международный туристский центр; 1500,0 млн. руб. выделяется Департаментом экономической политики и развития города по следующим темам:
- создание комплексной системы автоматизации московских гостиниц (1-я очередь);
- разработка концепции системы управления качеством гостинично - туристских услуг;
- создание АИС и базы данных по паломничеству;
- разработка экспериментальной модели российского таймшера.
Помимо этого частичное бюджетное финансирование предусматривается по следующим проектам:
- создание сети малых гостиниц - 20000,0 млн. руб. (Департамент развития и поддержки малого предпринимательства);
- создание городских центров информации в рамках проекта по созданию компьютерной сети бронирования - 1717,0 млн. руб. (Департамент развития и поддержки малого предпринимательства);
- создание гостинично - туристской полиции (1-я очередь) - 2000,0 млн. руб. (Главное управление внутренних дел г. Москвы).
Финансирование из средств федерального бюджета предполагается в размере 480,0 млн. руб.
Общий объем финансирования по Программе из средств внебюджетного валютного фонда Правительства Москвы предлагается в размере 88557,4 млн. руб. (на возвратной основе - 70219,4 млн. руб.), в т.ч. на 1996 г. - 79146,6 млн. руб. (на возвратной основе - 67658,6 млн. руб.).
В соответствии с распоряжениями Мэра г. Москвы от 20.10.94 N 525-РМ "Об учреждении Государственного акционерного общества "Москва" и от 01.12.95 N 633-РМ "О внесении изменений в распоряжение Мэра г. Москвы от 20.10.94 N 525-РМ "Об учреждении Государственного акционерного общества "Москва" на цели развития ГТК г. Москвы предусматривается выделять не менее 50% объема поступлений от использования государственной собственности города в гостинично - туристском комплексе (около 52 млн. $ по 1996 г.).
Программой предусматривается возвратность выделяемых бюджетных и внебюджетных валютных средств в объеме 93795,6 млн. руб., что составляет 84% от данного объема финансирования.
Программой также предусматривается привлечение кредитов в размере 2730,0 млн. руб., привлечение собственных средств головных предприятий и предприятий отрасли в размере 14014,2 млн. руб., средств сторонних инвесторов в размере 180341,0 млн. руб.
В целом в соответствии с предлагаемой структурой финансирования Программы развития ГТК г. Москвы на 1996 год доля бюджетных средств составляет 10,0% от общей суммы финансирования, доля средств внебюджетного валютного фонда составляет 23,5%, доля кредитных ресурсов составляет 8,2%, доля собственных средств головных предприятий и предприятий отрасли составляет 4,2%, доля средств сторонних инвесторов составляет 54,1%.
2.3. Социально - экономическая эффективность
реализации Программы.
Важнейшим результатом осуществления Программы станет формирование современного высокоэффективного гостинично - туристского комплекса. Намеченные в Программе меры должны обеспечить значительное расширение притока в Москву российских и иностранных туристов, сопровождаемое увеличением валютных поступлений. Программа органично ориентирована на рост динамики развития отрасли, приуроченного к празднованию 850 - летия основания города как рубежа переориентации экономики Москвы на формирование столицы России как крупнейшего международного туристского центра.
Основным социальным эффектом Программы является создание прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения и гостей города в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое в
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 115 116 117