возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Основными мероприятиями по данному направлению являются:
- устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;
- строительство и обустройство пешеходных переходов, тротуаров, ограждений;
- создание комплексной системы профилактики, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Таким образом, программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения позволит существенно повысить эффективность деятельности городских служб в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В результате реализации городской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах" (далее - Программа) будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечиваться рост безопасности жителей города.
2. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств городского бюджета и внебюджетных источников.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется в установленном законодательством порядке.
Конкретные объемы финансирования мероприятий настоящей Программы из средств бюджета города Электросталь определяются в договорах, заключаемых на основании результатов соответствующих конкурсов (аукционов). Объемы внебюджетного финансирования по каждой организации определяются в договорах. Общий прогнозный объем финансирования программы составляет 502,863 млн. руб., в том числе:
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Источники финансирования ¦Годы ¦
¦ +------T-----T------T------T------T------T------+
¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦Всего, млн. руб. ¦73,668¦61,00¦80,194¦67,816¦71,849¦70,639¦77,787¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦Местный бюджет ¦72,268¦59,50¦77,094¦66,116¦70,149¦70,639¦77,787¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ 1,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+------+-----+------+------+------+------+------+
¦Внебюджетные средства ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ - ¦ - ¦
L-------------------------+------+-----+------+------+------+------+-------
3. Управление Программой и осуществление контроля
за ее реализацией
Механизм реализации Программы базируется на принципах партн
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 22 23 24